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一、培训对象
企业财务总监、财务经理、税务经理、财务工作人员
二、培训目标
本次培训将税收征管工作中的积累的实务案例和政策解析相结合,使学员准确掌握留抵退税、加计抵减、企业所得税优惠、“六税两费”相关政策,把握政策内涵和政策要点,充分享受优惠;**梳增值税重要风险事项,使学员能够在享受政策同时降低涉税风险,提升风险防控和应对能力,完善企业增值税内控机制建设,增强企业“税务体检”自查能力;**对比分析上述政策间的兼容性和互斥性,有助于学员结合自身实际经营情况,更加有效享受税收红利。
三、培训时间
课程培训时间共1-2天
四、课程设置培训内容1.企业所得税优惠政策实务案例解析2.增值税加计抵减政策实务案例解析3.增值税留抵退税风险管控实务案例解析4.“六税两费”优惠政策实务案例解析5.成品油行业涉税风险与应对五、主要课程简介
1.企业所得税优惠政策实务案例解析
本课程以企业所得税近两年热点优惠政策为基础,结合实际案例,梳理热点政策的脉络与要点,并以企业关注问题和申报常见错误为切入,解析优惠政策享受实务中相关涉税风险,帮助企业管理人员,财务人员短时间内清晰了解政策,并提升风险应对能力。
2.增值税加计抵减政策实务案例解析
本课程主要介绍增值税加计抵减政策,从增值税加计抵减政策解读、实务案例分析、纳税申报操作,三个方面对增值税加计抵减政策进行讲解,同时结合财务处理规范与所得税制度,梳理增值税加计抵减政策的实务难点问题,以实现短时间内帮助学员有针对性的理解加计抵减政策,充分享受该优惠。
3.增值税留抵退税风险管控实务案例解析
本课程从纳税人需求出发,以核查时的热点问题为切入点,**案例实务,讲解在税收大数据背景下发现的留抵退税风险事项,同时结合财务处理规范与所得税制度,使纳税人在享受政策同时加强内控机制建设,降低涉税风险,提升风险应对能力。
4.“六税两费”优惠政策实务案例解析
本专题以六税两费优惠、中小微企业缓缴等优惠政策为主线,综合分析增值税、企所申报数据与其他涉税问题,旨在解决企业在享受过程中遇到常见问题,帮助企业有效避开申报过程中的坎阱,准确且便捷的享受优惠政策,同时帮助前期错误享受的纳税人找到问题所在,防范税收风险,助力企业正确申报,稳拿税收红利。
5.成品油行业涉税风险与应对。
本专题以成品油近两年的打击力度为背景,进行相关涉税政策及风险防范的讲解。
(1)成品油消费税管理难点
(2)成品油企业不同环节风险管控
采购环节、生产环节 、销售环节 、储运环节 、资产管理及特殊事项
(3)案例解析:成品油变票
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