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导 入 **新税收法规解读
**讲 企业所得税避税与纳税筹划
一、企业所得税避税技巧
二、准予扣除项目的确认与调整
三、业务招待费支出的纳税筹划
四、研发费用的纳税筹划
五、保险费用的纳税筹划
案例 A时装经销公司税收分析
第二讲 《个人所得税法》要点把握与应用
一、工资收入结构调整
二、某企业修改后《个人所得税法》下的个税筹划案例
三、年终奖临界点
四、年终奖个人所得税计算方法
五、年终奖临界点合理避税
六、均衡月工资与年终奖合理避税
七、以福利形式合理避税
八、两招规避“多发不如少发”
第三讲 《个人所得税法》的应用与个税筹划
一、收入高的筹划
二、“五险一金”额度的筹划
三、提高福利降工资的筹划
四、劳务报酬工资化的筹划
五、差旅费补贴的筹划
六、职工离职个税优惠的利用
七、通讯费免税的筹划
八、职工夏季防暑降温的筹划
九、避开年终奖风险
第四讲 金税四期下企业高管自查重点与个人所得税筹划
一、金税四期下企业高管自查重点
二、金税四期下企业高管个人所得税筹划
第五讲 增值税风险防控
一、纳税时间9个常见涉税问题与风险防控
二、销项税5个常见涉税问题与风险防控
三、进项税7个常见涉税问题与风险防控
四、虚开增值税专用发票6个涉税问题与风险防控
案例 A企业增值税风险防控的做法
第六讲 企业所得税风险防控
一、收入总额5个常见涉税问题与风险防控
二、成本项目10个常见涉税问题与风险防控
三、费用4个常见涉税问题与风险防控
四、税金3个常见涉税问题与风险防控
五、营业外支出3个常见涉税问题与风险防控
六、固定资产6个常见涉税问题与风险防控
案例 B企业所得税风险防控的做法
第七讲 金税四期下的八大税务风险与防控
一、私户转账风险与防控
二、股东借款躲债避税风险与防控
三、虚开增值税发票风险与防范
四、企业账务不规范的风险与防范
五、虚增收入和利润的风险与防范
六、隐匿部分库存的风险与防范
七、企业社保不规范的风险与防范
八、采用不法手段少缴或不缴个税的风险与防范
第八讲 全面互动答疑与课程总结
时长:线上6小时或线下1天
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