当前位置: 首页 > 财务管理 > 财务综合 > 企业纳税规避与筹划11招
引言:
您好!我是屠建清老师。从事企业财税工作的您,是否面临以下问题:
(1)不知道如何在符合国家税务法规制度和现行相关政策的要求下,进行规范化的
企业纳税规避与筹划,以降低企业税负;
(2)财务与税务处理不规范,导致违规而影响企业健康发展;
(3)如何提升企业纳税规避与筹划技能。
今天,我为您分享《企业纳税规避与筹划11招》,本课程将帮您解决以上问题,让您系统掌握企业规范化财务与税务处理技巧,提升纳税规避与筹划技能;让您的财务与税务工作不走弯路,效率更高;让企业经营更规范,健康发展。
接下来,进入正式的课程内容。
课程内容:
**节:
**招 合理避税的基本技术方法
一、税务技术的基本方法
二、合理避税的基本方法
第二节:
第二招 操作企业增值税避税(上)
一、纳税人身份选择的增值税避税
二、分散经营的增值税避税
三、联合经营的增值税避税
四、四挂靠的增值税避税
五、中小企业如何充分应用增值税优惠政策
第三节:
第二招 操作企业增值税避税(下)
六、采购的增值税避税
七、销售的增值税避税
八、不动产买卖的增值税避税
第四节:
第三招 操作企业所得税避税(上)
一、企业所得税避税技巧
二、企业所得税政策的应用
第五节:
第三招 操作企业所得税避税(下)
三、准予扣除项目的确认与调整
第六节:
第五招 操作企业其他税种避税(上)
一、资源税避税技巧
二、房产税避税技巧
三、契税避税技巧
四、土地增值税避税技巧
第七节:
第五招 操作企业其他税种避税(下)
五、城镇土地使用税避税技巧
六、印花税避税技巧
第八节:
第六招 操作企业内资企业利用政策避税
一、利用税法条文伸缩性避税
二、利用税法条文不明晰和不完整避税
三、**企业合并或者收买亏损企业避税
四、利用税收优惠避税
五、小微企业如何充分应用税收优惠政策
第九节:
第七招 操作企业组建避税
一、组建形式的税务筹划
二、注册地点的税务筹划
三、税务筹划案例分析
第十节:
第八招 操作企业生产经营避税
一、存货计价的税务筹划
二、折旧的税务筹划
三、坏账准备处理方法的税务筹划
四、费用分摊的税务筹划
五、2018年相关政策
六、《企业所得税法》应用案例分析
第十一节:
第九招 操作企业产权重组避税
一、企业分立的税务筹划
二、企业合并的税务筹划
三、资产重组的税务筹划
第十二节:
第十招 操作企业租赁避税
一、出租方的税务筹划
二、承租方的税务筹划
第十三节:
第十一招 操作企业投资税务筹划(上)
一、投资行业的税务筹划
二、投资方式的税务筹划
三、投资结构的税务筹划
四、投资过程的税务筹划
五、项目投资的税务筹划
六、企业并购的税务筹划
第十四节:
第十一招 操作企业投资税务筹划(下)
七、固定资产投资的税务筹划
八、金融投资的税务筹划
第十五节:
第十二招 操作企业筹(融)资税务筹划(上)
一、企业负债规模的税务筹划
二、企业间资金拆借的税务筹划
三、向金融机构借款的税务筹划
四、权益筹资的税务筹划
五、项目融资的税务筹划
案例
第十六节:
第十二招 操作企业筹(融)资税务筹划(中)
六、信托税务筹划
七、集资税务筹划
八、租赁融资的税务筹划
九、优化资本结构的税务筹划
第十七节:
第十三招 操作企业筹(融)资税务筹划(下)
十、发行股票的税务筹划
十一、发行债券的税务筹划
时长:17节、每节21分钟左右,共6小时
""