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项目背景:
◆全国疫情下,企业如何寻找新的利润增长点的同时,防范大量的潜在风险?**大量血淋淋的高风险事件的剖析,如何借助管理力量降低风险,让企业更持续发展?内部控制和风险管理常常是企业**难实施的一项管理体系,如果搞的不好,真的就成了鸡肋。如何让内部控制和风险管理能够深入人心,提高管理的执行力?曾在500强企业及税务系统工作过的陈光老师,将为您解读内部控制和风险管理的实务操作。
◆我们企业各个部门、高管、业务核心以什么心态面对企业经营困难、人心浮动、业务下滑、交通、物流困难呢?
◆2020合规管理有哪些潜在风险?
◆2020合规管理要不要创新?
◆2020合规管理的不确定性如何应对?
◆2020合规管理的底线思维是什么?
◆毋庸置疑,学会合规风险及应对分析,让国有企业全面转型将会成为企业未来经营利润的加速器!
企业各部门,特别是法务人员必须重新定位并顺应发展趋势!
学员对象:
◆企业合规管理相关部门,法务部,人力资源部、财务部及业务部门。
项目亮点:
◆课程设置:结合合规及风险管理等四大板块结构,确保课程听的懂、拿得走、用得上、有实效 ;
◆课程收益:
a. 掌握企业风险防范及内控具体操作实务和管理方法
b. 针对不同部门,进行管理方法的解读和操作实务的指导
c. 实施企业风险管控的整体体系及应对方法
◆效果检验:案例教学,实际操作跟进。;
◆问与诊结合、教与学相长。
项目收益:
提升企业风险规避意识,确保内部控制的执行力得到大幅提高。**有效的工具方法,让企业每个员工能认同内部控制并与企业管理有机结合起来。体系通俗简单,具备落地的能力。
操作形式:
1、课程时长:12小时(包含上下午各30分钟课间休息。)
3、学习方式:
◆线上或者线下课程
& 课程大纲
一、内部管理失控导致风险典型案例
案例分析:为什么近几年企业风险事件频发?仅仅是市场因素吗?
二、企业的合规内控之路
引言:为什么非要上内控?
1、企业全面风险管理指引
2、企业内部控制基本规范
3、企业内部控制指引
控制什么?
案例解析:
2019年瑞幸咖啡案件带给我们的深度思考。
怎么控制?
重大内控风险案例解析:
2018年长生疫苗的风险解析
谁来控制?
企业内控组织架构分析:
四大版块:组织控制、人员控制、实物控制、财务控制
三、风险管理与财务控制实务
引言:
内控制度规范如何着手?
1)风险控制实务
资金活动:
资金管理断链的危险!
案例解析:为什么企业一定不能借短期借款,做长期投资?
从上海复星药业的危机事件,看一个企业的资金链解读。
收支两条线的解读
资金管理控制实务:
三个现金管理:
**现金余额、**现金储备和**现金备用
采购业务:不相容岗位的分离
资产管理:减少效率摩擦
销售业务:
如何实现业财一体化?
合同管理、定价管理为什么需要多部门参与?
合同的“三点测算”:盈亏平衡点及保证利
润点核算、保证销量点核算对销售的影响
销售折扣对营收的影响分析
案例分析:江苏某上市企业,为什么出现高额的销售费用,被税务稽查的危险。
法务对合同风险的全要素控制:
合同关键条款控制、合同重大事件控制
销售与市场内控要素解读
研究开发:无底洞的管理与控制
工程项目:超标超费用何时了?
担保业务
业务外包
财务报告
2)预算及内控实务
全面预算:55、45、10法则如何让财务做好事前控制?
合同管理:
事前控制:合同范本、尽职调查、盈亏分析
案例解析:长白山药业的合同危机。
事中控制:收付款跟踪、信用评估
事后控制:财务分析与控制、偏差解决。
内部信息:信息不对称的解决办法
信息系统:管理信息化与税务稽查
流程管理:如何解决烦恼的长流程与效率的平衡问题?
3、内部控制评价指引解读
1)内部控制评价的组织
2)内部控制缺陷的认定
3)内部控制评价报告
4)评价报告的披露或报送
四、集团企业的内控到底该如何落地
1、内控体系建设的具体思路
2、内控体系的工作流程
1)确认重大风险事项及相关管理手段及控制
2)流程梳理和控制评价
3)建立内部控制持续维护机制
4)建立可持续的评价机制
5)管理层内控评价机制的关键成功因素
6)管理层内部控评价机制常用的方法
7)企业对自我评价保留充分的评价依据和相关文档
8)和审计师积极的、开诚布公的交流各自的内控发现
五、利用内控解决问题
1、疫情结束后国家降税减税政策运用
财政部,国家税务总局,2020年上半年综合税收政策解读。
如何利用税收优惠政策?
2、某个国内企业内部控制体系是怎么做的?
六、风险管理与风控意识提升
1、如何实现全员风险意识?
2、风险控制机制与制度的效率分析
七、讨论和测试
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