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陈光

企业内部控制与风险防范内训课

陈光 / 注册税务师

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课程目标

提升企业风险控制能力

课程大纲

一、你对“内部控制”的理解
登上“金字塔”
“财务总监”的来历
财务组织结构中的内部控制设置
风险来自何方
企业何时需要规范
二、人是要犯错误的
制度性过错的特征
制度性过错的危害
“无形”变“有形”
三、控制体验游戏
内控就是修路
控制的基本理念
内部控制制度所追求的效果
内控控制的矛盾体
内部控制功能结构
内部控制关联功能
内控设计六原则
四、八大权限分离
牵制基本原则
流程绘制基本标识
关联接口岗位设置
控制关键点设置
关键点预警设置
案例一及防范措施设计
案例二及防范措施设计
案例三及解决方案
案例四及解决方案
案例五及解决方案
案例六及解决方案
案例七及解决方案
案例八及解决方案
五、客户确认流程及表单设计
信用控制流程及表单设计
发票管理流程及有关表单设计
六、流程优化与再造
会计控制设计及优化
证据控制设计及优化
入帐控制设计及优化
现金控制设计及优化
银行帐户控制设计及优化
采购控制设计及优化
物料控制设计及优化
销售控制设计及优化
用工控制设计及优化
再控制设计及优化
七、SOP实施
内部审计误区
内部审计应该做什么
内部控制制度的“两驾马车”
内部控制制度实施中文化冲突
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