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吴瑕

企业内部控制内训课

吴瑕 /

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课程目标

学会迅速了解目标企业的财务基本状况; 基本掌握企业财务管理的核心方法; 平衡企业战略选择与财务管理的矛盾; 企业内部财务关键点控制方法; 企业融资基本方法选择; 风险控制与可持续惊讶

课程大纲

《企业内部控制》
----企业资本运作和财务管理讲师     
【课程时间】:1天
【课程大纲】 
课程说明:本课程包括内控基本理论、内控方法、三部分。特点:轻理论、重实物;轻观点、重实效;轻政治、重法律。案例分析、小组讨论、全场互动。案例来源我的导师、本人及同行运作项目、正规媒体。
目标:企业内部控制的总体框架、企业内部控制与风险防范的关系、建立企业内部控制体系的原则、内部控制操作方法、企业财务风险防范的灵魂——人、企业财务防范的重点——货币资金、企业内部控制的实物——固定资产与存货、采购与付款内部控制、销售与收款的内部控制、成本费用内部控制等
案例:透视三鹿集团内部控制
**篇 内控理论
一、内部控制内涵
二、内部控制的构成要素
1、控制环境
2、风险评估
3、控制活动
4、信息沟通
5、监控
三、内部控制与风险防范的关系
1、内控目标
2、常见的企业风险
3、二者关系
四、建立内控制度的原则
1、相互牵制原则
2、协调配合原则
3、程序定位原则
4、成本效益原则
5、层次效益原则
讨论:1、杭州地区民营企业是否普遍建立了企业内部控制体系?
2、讲一个您认为优秀的企业内控案例(介绍经验)。
第二篇  内控方法
一、内部控制操作方法
1、组织规划控制
2、授权批准控制
3、会计系统控制
4、全面预算控制
5、财产保全控制
6、人力资源控制
7、风险防范控制
8、内部报告控制
9、管理信息系统控制
10、内部审计控制
二、内部控制操作措施
案例:金地集团扩张领先与成功管控的奥秘
第三篇  操作策略
一、企业财务风险防范的灵魂——人
1、人的行为与动机
2、人的需要
3、财务工作者的素质
4、行为的内部控制
二、企业财务防范的重点——货币资金
案例:北京某民营企业300万元不翼而飞
1、货币资金内部控制
2、货币资金的内控制度
3、货币资金岗位分工及授权批准管理
4、现金内部控制要点
5、现金收入业务的常见漏洞及防范措施
6、现金支出业务的常见漏洞及防范措施
7、银行存款收支内部控制的具体内容包括
8、银行存款核算常见漏洞及防范措施
9、票据及有关印章的管理
10、货币资金监督检查的主要内容
三、企业内部控制的实物——固定资产与存货
1、实物资产控制的六大原则
2、实物资产控制的要点
3、存货控制要点
4、实物资产控制措施
讨论:1、企业董事会(长)如何控制人、钱、物?
2、讲一个您身边内控失败的案例(起因、经过、结果和教训)。
四、采购与付款内部控制
案例:供货方与购买方欺诈行为案例
1、采购与付款内部控制目标
2、采购与付款业务的关键控制点
3、采购与付款流程控制
五、销售与收款的内部控制
(一)企业销售与收款的风险 
(二)企业销售与收款的控制方法
1、职能分离法 
2、建立客户信用评估和控制机制 
3、建立客户访问和应收账款对账制度 
4、制定严格的销售收款政策 
5、建立应收账款分析、催收和预警制度 
6、建立确认制度 
7、控制销售渠道 
8、建立舞弊案件举报制度 
9、严格执行退货和三包政策 
10、销售人员自律声明 
11、销售人员工作日志 
案例:收款员因贪污公款400多万被判处死刑
六、成本费用内部控制
1、建立成本费用控制制度
2、加强对成本费用形成过程的控制
案例 秦池为何昙花一现 
课程结束:
一、 重点知识回顾
二、 互动:问与答
三、 学员:学习总结与行动计划
四、 企业领导:总结发言
五、 合影:集体合影
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