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“税”,当然交的越少越好!但是绝不能在税务检查时出问题!可是,您面对的困难是:公司业务越来越多,客户、经营人员不配合,稽查人员花样百出,请顾问的费用比税费还高……加之今年“金税工程三期”上线了,正式宣布进入税收的互联网时代、大数据时代,企业的一举一动都在税务机关的监控范围内。本次课程将帮您系统合法的筹划税负,应缴尽缴,应享尽享;防范可能出现的税务问题和漏洞,不犯法;提高综合税务知识和能力,掌握话语权;与稽查人员的沟通顺畅而有成效。
本课程偏重从企业税务安全与效益角度出发,为企业分析税务实际工作中经常遇到的痛点与风险,运用当前流行的税务筹划思维助力企业减低税务成本规避税务分析,从而为企业带来稳定的价值提升。
【课程收益】
Ø 全面掌握企业各个经营环节、各个税种的纳税筹划具体方法
Ø 能够建立企业税务风险控制体系、预测税务风险
Ø 掌握企业纳税自查的技巧和方法
Ø 能够对企业纳税健康状况进行自我评价
Ø 了解和把握税务稽查难点、重点
Ø 了解常见的税务稽查方法和手段
Ø 掌握应对税务稽查的策略和技巧
【课程特色】
全程案例教学,**讲师提问、案例讨论分享、讲师深度点评,让学员在专注思考中潜移默化转换思维,掌握税务筹划及稽查应对技能。授课方式:案例教学 案例讨论分享 讲师深度点评 现场咨询、辅导,互动分享及讲师点评时间超过40%。
【课程时间】6-12小时
【课程大纲】
目录
**模块:税务筹划的策略技巧及案例分析
一、税务筹划的相关知识
1. 税务筹划的动力机制
2. 税务筹划的本质
3. 税务筹划的主要内容
4. 税务筹划的基础
二、税务筹划的平台及技术手段
1. 价格平台:转让定价的运用
2. 优惠平台:税收优惠的运用
3. 漏洞平台:政策遗漏的运用
4. 空白平台:政策未规定的运用
5. 弹性平台:税法幅度的运用
6. 规避平台:临界点的运用
7. 其他平台:减、免、退、抵免的运用
三、流转税的税务筹划及案例分析
四、企业所得税的税收筹划与案例分析
五、个人所得税的税收筹划与案例分析
六、财产、行为税的税收筹划与案例分析
第二模块:企业税务风险分析及税务稽查的相关知识
一、企业税务风险分析
1. 传统的涉税观念和行为误区
2. 企业一般税务风险分析
3. 企业税务风险与税务稽查风险
二、税务稽查的相关知识
1. 我国税务稽查体系介绍
2. 税务机关如何选择税务稽查对象
3. 税务机关如何实施税务稽查
4. 税务机关如何对稽查结果进行审理
三、税务稽查的重点内容
1. 流转税的稽查重点及风险控制
2. 企业所得税的稽查重点
3. 个人所得税的稽查重点
4. 其他税种的稽查重点
四、企业税务风险管理
1. 企业应如何建立税务内控体系
2. 如何识别和评估企业税务风险
3. 企业经营决策中的税务风险控制
4. 国外税务风险评估方法介绍
5. 税务争议与协商
五、筹划、风险与税务稽查
1. 税务筹划的风险分析
2. 企业税务筹划与风险控制的平衡
3. 税务稽查的新动态
六、课程回顾、课程结束
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